集团财务公司开展2023年第二季度风险管理自查工作
发布日期:2023-07-18
稿件来源:皖能财务公司
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根据人民银行、银保监局等监管部门的要求,财务公司于7月初针对公司2023年第二季度风险管理工作开展了全面自查。
本次风险管理自查涵盖公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、合规风险等各方面。通过风险检查,公司进一步提升了全面风险管理水平,增强了全面风险控制能力,促进了公司稳健合规发展。
下一步,公司将以集团公司“基础管理提升年”与“合规管理提升行动”为契机,继续贯彻监管要求,持续增强员工风险防范意识,完善风险管理流程,健全企业合规管理文化,紧盯财务公司“依托集团,服务集团”的功能定位,为集团转型发展提供优质金融服务。(娄植齐)