为积极响应中国人民银行安徽省分行2024年发布的《重大事项和重要信息报告实施办法》,切实防范和化解金融风险,维护好金融稳定,确保公司运营的透明性与合规性,集团财务公司于近日开展了重大事项及重要信息的报送审计工作。检查结果显示,公司重大事项与重要信息报送工作的组织架构健全,能够按照监管文件和公司制度规定实行报送工作归口管理,各部门报告职责分工和流程明确,已将报送工作纳入了合规检查和审计工作中,报送工作符合规范。
开展重大事项及重要信息报送审计,将帮助公司更好地管理内控风险,提升公司治理水平。(王妍)
成员单位
友情链接