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省天然气公司审计部顺利完成内部控制审计工作

发布日期:2019-12-16 稿件来源:省天然气公司 浏览量:1127

        为进一步提升公司风险防范能力,结合上市公司内控建设相关要求,2019年9至12月期间,省天然气公司审计部对本部及下属子公司的关键环节内部控制进行了审计。目前已完成现场审计工作,并将审计发现的问题以《内控整改建议书》的形式反馈至被审计单位。

        本次审计为公司审计部首次开展的内部控制审计,旨在通过整改加强重点领域、关键环节的内部控制,同时也是对传统审计的一种补偿性措施。

        “审计+内控”是审计部不断寻求管理提升的新的落脚点之一,以内部控制审计为依托,充分发挥审计“把脉问诊”功能,增强及时发现、化解重大风险的能力,为公司的发展“保驾护航”。(章子康)


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